近年来,献县农商银行将研究型审计作为整体工作的发力点,将研究型理念、视角和方法运用于工作全过程,建立起“研究—实践—总结—提升”的新模式,强化刚性约束,严守风险底线,审计工作取得阶段性成效。
健全“制度库”,紧扣全行发展战略和工作重心,深入研究政策法规和监管要求,确定审计工作目标和重点工作清单,持续对存量制度进行重新梳理更新。建立“问题库”,紧抓审计重点、难点和堵点,聚焦全年各项审计项目,对查摆的问题进行汇总分类,总结出一般性与普遍性,揭示背后的趋势性问题,提升审计质效。跟进“整改库”,抓好审计问题整改落实,实行整改销号制度,清单化管理“立行立改、分阶段整改、持续整改”三类问题,落实整改责任,坚持“边审计、边整改、边规范、边提高”,打造审计流程一体化。
2024年,献县农商银行审计工作平稳开展,按照年度目标推动开展专项审计和经济责任审计等项目,将审计问题整改纳入各部门年度综合考核,实现审计成果运用最大化。积极创建发布风险监测模型,通过现场、非现场的交叉验证,突出重点靶向,消除监督盲区,提高审计模型的质量。(张倩)